最近去年审计报告数据下来,我想以审计去年期末数 问
年初抵消数确认:直接取用去年审计报告中的合并抵消分录汇总(内部往来、未实现损益、权益抵消等累计余额),与今年年初单体关联数据核对,差异即为需延续的抵消数,审计调整的去年期末数需同步调整抵消数。 合并工具底稿:推荐 Excel 模板,包括合并抵消汇总表(分类别列示上期余额)、内部往来对账表(核对应收应付)、试算平衡表(自动勾稽)。 月度数据维护:每月需维护单体报表、内部交易 / 往来明细(含未实现损益)、审计调整衔接记录,以及投资公司关注的关键指标和重大事项说明,月末做好对账和勾稽校验。 答
做过了出口超90天的延期收款报告,现在收款了怎么 问
同学,你好 你以前怎么申报的,现在还是怎么申报的 答
老师,公司没有车,员工出差能报销加油费、过路费吗? 问
若是偶尔,是没问题的 若是经常,要签订协议,代开租赁发票 答
老师您好,破产清算管理人没有税号,可以给他开票吗? 问
破产清算管理人没有税号,可以给他开票 答
老师,公司员工出差深圳叫的滴滴顺风车,他回来报销 问
那个是协商好乘客承担过路费 答

老师,您好我们公司在建工程发生的改造费用应该怎么做账呢
答: 你好,在建工程发生的改造费用 借:在建工程,贷:银行存款等科目
本单位由于环保的要求,要对部分设备进行技术改造,原有的设备不能满足生产需求。按照会计准则的要求,将原有入账的固定资产净值转入在建工程,加上改造费用,减去改造过程发生的变现收入做为固定支出的入账价值。我们企业的老设备要拆除,从新购买新的设备进来,只是基础部分不发生变化。这个账务处理怎么做,能请大侠们帮个忙
答: 你好!当初你们基础部分和拆除部分是一体进入固定资产的吗?是的话应该按你上边写的处理。将固定资产净值转入在建工程将拆除费和新购买的部分增加在建工程,拆除部分变相收入冲减在建工程。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年2016年的账 应该做在在建工程里面的当时却做在制造费用 了,这个在2017年要怎么办
答: 您好!你做相反的分录冲减,然后做正确的。


今天你学习了吗? 追问
2021-01-22 11:55
邹老师 解答
2021-01-22 11:56
今天你学习了吗? 追问
2021-01-22 12:00
邹老师 解答
2021-01-22 12:00
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2021-01-22 12:02
邹老师 解答
2021-01-22 12:04
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2021-01-22 12:22
邹老师 解答
2021-01-22 13:37
今天你学习了吗? 追问
2021-01-22 14:38
邹老师 解答
2021-01-22 14:38