送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-10-12 20:26

你好,现在就借库存商品,贷预收账款就可以,销售后,结转成本借主营业务收入,贷库存商品,但是因为没有发票,税务局不承认,所以年底汇算清缴要调整增利润,这样就可以啦,明白了吗?

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你好,现在就借库存商品,贷预收账款就可以,销售后,结转成本借主营业务收入,贷库存商品,但是因为没有发票,税务局不承认,所以年底汇算清缴要调整增利润,这样就可以啦,明白了吗?
2016-10-12 20:26:02
同学,你好,来发票先对原来的暂估入账做红字冲销,然后根据发票再做账务处理
2020-04-28 06:23:03
第一个问题:按发票支付,怎么会还有差0.07元的呢?肯定是按发票支付。 第二个问题,肯定到货的金额支付了,另外多的做营业外收入1.13元
2017-10-31 11:16:26
同学你好 先开发票需要先交增值税的;
2022-01-14 12:37:07
开票就要确认收入与增值税了
2022-01-14 12:32:14
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