送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-01-20 14:21

你好
借:管理费用等
增值税
代:其他应付款---另外一个公司的名称

L? 追问

2021-01-20 14:23

那到时候账上有钱了直接还到付款公司的备用金吗,我要给那个公司提供什么东西吗,借条或者啥的

王超老师 解答

2021-01-20 14:29

你好,这个一般是买很多东西的,如果要写借条需要写好多的。
比较常见的处理方式是没有写借条的

L? 追问

2021-01-20 15:15

那就是直接做账付钱以后冲账就可以了对吧,那备用金付钱的公司不做账可不可以,不记这比经济业务到时候收钱就可以了呢

王超老师 解答

2021-01-20 15:18

你好,是的,直接做账就可以的。
那个业务也可以等到后期一口气入账的

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老板转的时候 借:现金 贷:其他应付款-法人 借:管理费用-办公费等 贷:现金
2022-09-03 20:21:46
同学你好,你的问题是什么
2024-01-03 23:31:24
你好,报销补费用,把票据交财务 借:管理费用 3100 贷:银行存款 3100 银行出去的款给该部门,备用金就自动补足了
2024-03-22 13:08:22
你好 采用定额制核算备用金,企业除了增加或减少拨入的备用金外,使有或报销有关备用金支出时不通过“备用金”科目核算;内部各部门各单位使用备用金后报销费用时,补足备用金: 借:库存现金-备用金700 贷:银行存款 700 借:管理费用 1300 贷:现金(或银行存款) 1300 2借:管理费用1300 现金700 贷:其他应收款2000 3.借:管理费用1300 贷:现金或银行存款 1300
2022-01-19 06:24:24
  同学您好,一般可以正常入账,没票需纳税调整。
2022-03-31 18:26:40
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