送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-01-20 14:22

你好   代开发票是预缴了税费了。 你红冲了发票 可以申请退税的 。比如 在办税服务厅窗口代开发票的纳税人,可以刷卡预缴税款。

臻品家纺 追问

2021-01-20 14:27

没明白,具体需要怎么操作

meizi老师 解答

2021-01-20 14:32

 你好     你现在是需要退税 还是需要缴纳税款 。 你代开发票 是去大厅 就可以缴纳税费的 

臻品家纺 追问

2021-01-20 14:34

我现在有一张代开增值税4100红冲过了,本季度不是该交税了?我需要知道怎样才能用这4100抵当季税款

meizi老师 解答

2021-01-20 14:37

 你好   你缴纳过了 你申报的时候会在预缴栏次会体现  4000多金额的。 到时你申报会自动抵减的  

臻品家纺 追问

2021-01-20 14:38

现在扣款页面显示余额不足

meizi老师 解答

2021-01-20 14:40

 你好     你余额不足  先检查你账户里面是不是钱不够扣了。    先存钱进入   

臻品家纺 追问

2021-01-20 14:41

税额不超过4100

meizi老师 解答

2021-01-20 14:42

 你好 那你就去看看你预缴栏次是不是没有出来4100   金额    导致你没有做抵减   

臻品家纺 追问

2021-01-20 14:43

但是税局确实已经冲过了

meizi老师 解答

2021-01-20 14:48

 你好 确实红冲了  你们红冲收入和红冲成本分录 。然后红冲后  申报的时候  是用你们  正数的金额减去负数后的余额来计算增值税 。  到时缴纳的税费可以抵减的    

臻品家纺 追问

2021-01-20 14:49

具体步骤怎么操作

meizi老师 解答

2021-01-20 15:05

 你好  你是一般纳税人还是小规模纳税人 。 你季度超过了30万没有 。你缴纳的税费 是代开专票 去税务局 已经缴纳了税费了嘛    

臻品家纺 追问

2021-01-20 15:06

小规模 代开的时候已经交过增值税了 超30万一点点

meizi老师 解答

2021-01-20 15:16

 你好 那你就是全额缴纳增值税的 。 你 代开预缴的增值税你看下预缴栏次主表有没有自动带出来 预缴的税额 。 你看下  

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你好 代开发票是预缴了税费了。 你红冲了发票 可以申请退税的 。比如 在办税服务厅窗口代开发票的纳税人,可以刷卡预缴税款。
2021-01-20 14:22:42
你好,是专票还是普票,和正常红冲一样的
2019-03-22 15:18:43
同学,你好 发票开票页面点开,点负数,然后输入蓝字发票号码代码,根据提示操作就可以
2022-04-25 14:12:44
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2021-10-14 19:18:51
你好,自行开具的普通发票(包括增值税普通发票和机动车销售统一发票)可直接在开票系统中开红字发票。 自行开具的增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票需依据《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》开具红字发票,代开的发票需到税务机关办理冲红。 把开错的发票联要回来。开具红字发票,将原来的错票与开的红票做为附件,冲销以前会计分录。开正确的发票,做正确的分录。 申请《开具红字增值税专用发票信息表》附报资料: (1)使用增值税发票系统升级版的纳税人《开具增值税专用发票信息表》 未使用增值税发票系统升级版的纳税人《开具红字增值税专用发票申请单》 (2)载有申请单信息的储存介质:金税盘或税控盘或报税盘或IC 卡(使用增值税税控系统的企业提供)。 申请《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》附报资料: (1)使用增值税发票系统升级版的纳税人《开具货物运输业增值税专用发票信息表》 (2)未使用增值税发票系统升级版的纳税人《开具红字货物运输业增值税专用发票申请单》 (3)载有申请单信息的储存介质:金税盘(税控盘)、报税盘(使用增值税税控系统的企业提供)
2019-06-18 10:58:44
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