老师,您好!我们单位有时候会有先付款,过很久才能收回发票的情况,请问我是把付出的款项直接做“预付账款“还是等发票到了再入账合理?

王雪莹1
于2016-10-12 11:49 发布 1282次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!是的。先计入预付账款。
2016-10-12 11:56:24
你好,你看下应付账款科目下有没做有。
2016-12-11 13:51:47
你好,现在做一笔转入收入就好的啊
2020-03-30 13:04:53
金额不大的话直接做在2019年就好了!
2019-08-20 15:39:16
借:管理费用5500,贷:预付账款5000,应付账款500
2017-04-03 09:25:24
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