请问报关数量应该是800个填成了200个 发票已经开 问
同学,你好 那你金额就不一样的 答
@郭老师,有个问题我想请教下,就是我们原先已经按56 问
若原先开票的 5634 元是含税价(13% 税率),则换型号后的差价 84 元默认也是 含税差价(即包含增值税的总差价)。原先开票时,5634 元含税价中已包含增值税(5634÷1.13×13%); 换货后,总价款减少 84 元(含税),相当于对方实际支付的含税金额减少 84 元,因此应退还对方 84 元含税差价。开具 红字增值税专用发票,冲减原 5634 元发票中的 84 元含税金额(即冲减不含税金额 74.34 元,增值税 9.66 元); 重新按调整后金额(5634-84=5550 元)开票,或直接红冲 84 元后,对方按 5550 元支付尾款,实际应退对方 84 元(含税差价),无需单独扣除税点,通过红冲发票自然调整增值税即可 答
老师:个体户要如何应对社保新规?怎么做,及合规又节 问
你好,说实话,没有这样的办法。 如果有的话,企业老板就不会郁闷了。 除非你都找些已经退休的人。才能解决。 答
您好老师,我们车间装修好了,其中我们有一间测试间 问
你买的设备让对方看设备的就可以的。你是用在研发上面的,你的折旧费做的研发支出。 答
小规模纳税人未开票收入填在增值税及附加税费申 问
跟开的普票收入合计填报 答

老师,是这样的,12月份的纳税申报我公司已完成,各项税费也已经扣款成功了,可是今天我发现财务报表与税务报表上的收入与销售税额一致,可是税务报表上与发票系统的收入与销售额出 现了微小误差,收 入额比发票系统的多0.02,销项税额比发票系统的少0.02,请问老师,这种情况下,我需要申请更正申报吗
答: 你好 不需要更正 属于系统误差 结转至营业外支出即可
老师,是这样的,12月份的纳税申报我公司已完成,各项税费也已经扣款成功了,可是今天我发现财务报表与税务报表上的收入与销售税额一致,可是税务报表上与发票系统的收入与销售额出 现了微小误差,收 入额比发票系统的多0.02,销项税额比发票系统的少0.02,请问老师,这种情况下,我需要申请更正申报吗
答: 您好 如果是系统四舍五入造成的 不更正也没事的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
发票认证系统上认证的发票税额是不是应该等于财务软件上的进项税?开票系统上的发票税额应该等于财务软件上的销项税额
答: 是的,你勾选确认填写申报表就是抵扣了,做账做进项税额

