老师,去年因为税号错误增值税发票没有抵扣认证,当时直接做进了费用,今年收到新的发票,可以做借应交税费,应交增值税,进项税 贷管理费用吗
碧蓝的中心
于2021-01-17 15:04 发布 398次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2021-01-17 15:05
你好 贷管理费用改成 借 管理费用 负数
相关问题讨论

你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45

你好!
可以的
2019-07-09 11:30:10

上述的会计处理完全正确。
2019-09-11 16:49:25

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12

你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
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