送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2021-01-17 15:05

你好 贷管理费用改成 借 管理费用 负数

碧蓝的中心 追问

2021-01-17 15:06

那发票是附在之前的凭证上还是现在的凭证上呢

答疑苏老师 解答

2021-01-17 15:07

你好,是放在现在的凭证上。

碧蓝的中心 追问

2021-01-17 15:08

改成借管理费用负数,那贷方呢

答疑苏老师 解答

2021-01-17 15:09

你好 借方一正一负,不需要贷方。

碧蓝的中心 追问

2021-01-17 15:25

那摘要上需要写清楚哪个月哪一号的什么原因是吧

答疑苏老师 解答

2021-01-17 15:28

你好,摘要可以写下。

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相关问题讨论
你好!借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入 月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
上述的会计处理完全正确。
2019-09-11 16:49:25
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
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