请问老师,我们目前有4个主体公司,近期2家公司出现 问
前期梳理:联合部门盘点设备,记录基础 / 状态 / 转移信息,三方签字确认;核对账务,确保账实一致,补提减值或漏记账务。 中期处置: 可用设备:按账面净值内部转移,清退方转 “固定资产清理” 再冲往来 / 资本公积,接收方按原值 %2B 对方折旧入账;同一集团无偿转移不视同销售,留存协议备查。 损坏设备:先出鉴定报告,清退方转 “固定资产清理”,处置残值缴税,结转损益;损失凭报告税前扣除,区分正常 / 非正常损失(后者需进项税转出)。 后期收尾:归档全套资料,注销前核查税务,接收方建台账跟踪使用。 答
只需一步,扫码领取免费兑换码,解锁会计章节题库 问
是的,之前没有 , 答
找建筑工程行业老师,有问题请教? 问
同学,你好 什么问题,可以附上问题重新提问 答
请问老师,我们公司请的兼职法务,签的合同是跟她所 问
同学,你好 兼职法务,单独请款,不入资表里。 答
老师,我想问下,一个人的名下,有一个个体户,个体户是 问
你好,这个 是分开的.2个收入分开核算,分开汇算 答

老师您好~我想问下当时进货的厂家给虚开了一些发票用来抵扣~现在我们这个生意没做了~虚开的一部分发票形成了库存一直挂在账上~请问下这个该怎么消
答: 那只能做收入交税,或做报损做进项转出,去税局备案专项处理。
老师,是这样的 我给对方开的发票是铁皮柜 我的进货厂家给我开的更衣柜 这样发票可以抵扣吗?也就是说名称不太一致,但是都是家具类
答: 您好!你们是商贸类的企业吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师去年进货一批,去年没有卖,然后把发票寄回去给厂家了,说要退货,厂家一直没有拿走,还让人卖了,去年我们已经做了出库,这个今年再入库还能用之前的发票吗?
答: 您好,您出库商品(退货)与入库商品名称、数量相同且出库商品没有开票,也可以按您的操作。


张菇凉❤ 追问
2016-10-10 20:35
张菇凉❤ 追问
2016-10-10 20:39
吴月柳 解答
2016-10-10 20:27
吴月柳 解答
2016-10-10 20:32
吴月柳 解答
2016-10-10 20:37
吴月柳 解答
2016-10-10 20:40