送心意

QQ老师

职称中级会计师

2021-01-14 12:05

你好!可以直接用应收账款科目

Amy 追问

2021-01-14 14:50

好的,还有老师,11月付了供应商5万,12月付了供应商10+5万,12月底收到供应商的发票,、
付款的分录是:借预付账款  贷银行存款
收到发票的分录是:借库存商品  应交税费-进项税   贷:预付账款

QQ老师 解答

2021-01-14 15:05

你好!可以这样处理的

Amy 追问

2021-01-14 15:31

还有,老师,11月先开票给客户,12月收款
开票的分录是:借应收账款   贷主营业务收入  应交税费-销项税

收款时的分录:借银行存款,贷应收账款

QQ老师 解答

2021-01-14 16:18

你好!是的,没有问题。

上传图片  
相关问题讨论
你好,贷方应当全额计入应收账款才是的
2019-03-29 09:42:48
最好是按照全面的来做哦
2020-04-02 10:22:15
你不是要把预收换成应收 冲应收款吗 先把前面的预收红冲了 后面做正确的 分录
2019-01-25 14:05:28
你好 借;预收账款 贷;应收账款 可以做这个调整分录
2018-10-19 13:15:27
滞纳金计入营业外收入
2016-10-13 09:40:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...