送心意

晓枫老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-01-14 11:36

你好,你发票已经开了,是要贷收入的,借银行存款   贷:主营业务收入 和增值税销项税

Amy 追问

2021-01-14 11:44

这样体现不了客户名称,所以我是做2笔分录,

晓枫老师 解答

2021-01-14 11:46

那你应该先借应收账款  ,贷:主营业务收入和增值税销项税  
同时结转成本
然后再借:银行存款  贷:应收账款 

Amy 追问

2021-01-14 11:52

先收的钱了,10号收的钱,28号才开的发票

晓枫老师 解答

2021-01-14 11:55

先收的钱也可以这么做。收钱时同时做两分录。你要体现对方客户就是这样的哦。

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相关问题讨论
你好,贷方应当全额计入应收账款才是的
2019-03-29 09:42:48
你不是要把预收换成应收 冲应收款吗 先把前面的预收红冲了 后面做正确的 分录
2019-01-25 14:05:28
你好 借;预收账款 贷;应收账款 可以做这个调整分录
2018-10-19 13:15:27
滞纳金计入营业外收入
2016-10-13 09:40:35
预收账款是等你确认收入的时候冲掉,借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费- 应交增值税,理论上是要先收到钱才有预收账款,欠款没收到钱是不能够作为预收账款的。
2020-02-21 12:56:43
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