送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2021-01-13 14:20

这个处理完全正确,是这样的,就是等有需要缴税时,再进行做减免税分录

流云 追问

2021-01-13 14:40

特殊情况,有可能跨年度抵减税额,来年再做,借:应交增值税(减免税款),贷:管理费用,感觉冲管理费用不自然。

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相关问题讨论
你好,问题能否描述更清晰些,单从字面看,本月增值税就是销项减去进项等于4100,和借方余额还有缴纳时没关系的。
2021-10-10 23:04:38
你直接这么做账的话,也可以。
2022-04-08 16:39:10
结转和缴纳是一样的吗
2023-08-12 11:22:40
你好,那你的留底没再转出未交增值税吗?在哪个科目里面?
2022-06-08 17:56:54
你好,没有余额的,你交了税款不就没有余额了?
2022-08-04 11:36:54
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