老师您好,我上月金税盘330元,已抵扣130元。本月准备抵扣剩下的200元,凭证做好了,借:减免税额,贷:管理费用。现在结转损益发现贷方管理费用显示负数200元。这个正常吗,该怎么处理呢
不巧我在等你
于2016-10-09 15:48 发布 939次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-10-09 15:58
有其他管理费用,只不过管理费用有分明细。是用软件做的。你是说会计分录管理费用用借方红字吗。一般这个税盘抵扣剩下部分会计分录都是怎么做的 ?求指导
相关问题讨论

管理费用280,在借-280表示,就行。
2019-10-22 19:47:17

你好,当期没有其他管理费用吗?如果是软件做管理费用借方红数,
2016-10-09 15:51:32

借管理费用贷银行存款
借应交税费应缴增值税减免税款
借管理费用负数
第二个冲了管理费用了
2021-10-01 13:28:51

同学,你好
这里并没有考虑税控设备及维护费折旧,在筹建期作为管理费用-开办费480,在营业期冲减了应交增值税和管理费用。你的图片是否和问题不对应?
2021-10-01 13:37:03

是的,是这样账务处理的
2019-10-24 14:57:44
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