送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-01-13 11:27

 你好    你暂时先不开免税发票出去了。  先开有税率的发票 后期 免税政策出来后 在做 红冲发票 按免税开 这样来处理。   开有税率发票就得 做增值税了。   

温暖 追问

2021-01-13 12:21

谢谢老师,后期红冲的话购买方不退回发票,就需要对方申请吧? 那我该怎么做分录?

温暖 追问

2021-01-13 12:24

那我开具红字发票后面2联也要给到对方吧?以上问题请老师回复

meizi老师 解答

2021-01-13 12:27

 你好    专票的话  购买方认证了 你就得购买方开红字信息表  你开红字发票 你做 红冲收入分录 做红字处理 。  是的  

温暖 追问

2021-01-13 12:34

1.那这种情况  我分录怎么做?2.那我申报的话有需要特别处理的吗?

meizi老师 解答

2021-01-13 12:40

 你好  1.  你原来开票分录 不变 金额负数红冲即可  2.     申报    按红字发票     报负数金额来   

温暖 追问

2021-01-13 12:53

好的,老师如果是普通发票这样红冲,还需要给对方负数发票的第2联吗?

meizi老师 解答

2021-01-13 12:58

 你好        对方没有退你发票的话。 就要给你哈 ; 如果退你了 你就不用给了。 

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个要看你们符不符合条件。
2021-11-23 17:54:04
可以的,这个是可以的
2020-11-22 10:15:53
你好,不可以的
2017-05-04 09:05:15
违法
2015-12-17 15:56:14
您好,这个是一次的哈这个
2023-06-16 13:53:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...