送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-10-09 14:37

是按2500元还是按20万计税费呢?
借现金2500
  贷其他业务收入2136.75
  应交税金-销项税363.25

是这燕做吗?

追问

2016-10-09 14:39

还有,这20万的库存怎么下呢,就直接下帐吗?要不要什么手续?

邹老师 解答

2016-10-09 14:33

借;银行存款   贷;其他业务收入  应交税费

邹老师 解答

2016-10-09 14:37

你好,按2500计税

邹老师 解答

2016-10-09 14:39

你好,是的,做变卖处理的文件作为附件

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相关问题讨论
借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费
2016-10-09 14:33:13
是的,需要交增值税
2019-02-21 16:45:17
借应交税费-应交增值税-销项3000 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税2000 应交税费-应交增值税-进项1000 借应交税费-应交增值税-转出未交800 贷应交税费-未交增值税800
2019-04-16 08:39:09
结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
2019-04-14 22:06:10
你好,作为无票收入 借银行存款 贷 主营业务收入 应交税费
2021-11-22 21:29:37
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