送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-10-09 12:06

您好 我是说开错的也要报到代开专票销售额吗  然后去税局退款对吗  那是不是要申报本期应退补税额

王雁鸣老师 解答

2016-10-09 11:47

您好,代开的也要申报,只是把这部分税款,再填写到已交税款一栏即可。

王雁鸣老师 解答

2016-10-09 13:49

您好,是的开错的也要报,然后去税局退款。不用报应退税额。

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相关问题讨论
你好 因为小规模 就算没超过标准 专票也是不免增值税的
2020-04-15 14:49:13
您好,收入填写到第2行,交的增值税填写到21行,其他自动出数据。
2018-10-16 12:55:25
你好,将不含税金额记入主表代开专票栏,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2020-04-24 20:40:58
我这有填表的说明,您可以看下
2021-04-29 16:04:51
不含税销售额专票填写2行,普通发票填写3行,1行=2%2B3
2020-01-15 12:07:58
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