送心意

朴老师

职称会计师

2021-01-12 14:41

同学你好

可以电子税局申报的

小鱼儿 追问

2021-01-12 14:45

开错的几张(写成信息服务)发票已验旧不能作废,红冲是什么意思?

朴老师 解答

2021-01-12 14:52

同学你好
红冲就是开红字发票

小鱼儿 追问

2021-01-12 14:54

有联系过税务员,申请增加税种,同意增加,但定额征收要改为查帐征收,变成要作帐,并要每个季度申报,很麻烦,请教下我目前该用那种方式处理

朴老师 解答

2021-01-12 15:00

定额征收交税少,查账征收要有发票等,交税可能多

小鱼儿 追问

2021-01-12 15:04

如果这几天申报,将信息服务的票跟零售货物的票合在一起计算,填在零售这一栏先申报,将信息服务的票收回来,放在今年什么时候红冲作废可以吗(当作发票填写错误,今收回作废),请教下

朴老师 解答

2021-01-12 15:07

同学你好
今年红冲是可以的,不是作废

小鱼儿 追问

2021-01-12 15:44

怎么红冲呢,另请教下,我把他当写错税种的发票。报20年第四季度的发票税时,要把开服务的票金额和零售货物的金额合在计算,填在货物这一栏报税可以吗

朴老师 解答

2021-01-12 15:56

按照开的发票红冲的

小鱼儿 追问

2021-01-12 16:37

红字发票开后为今年的付数,这个知道,但对于20年第四季度己验旧的发票来说,是不是己开金额还在,比如说,去年12月开具零售售票14万,服务票14万,但服务票14万税务专管员没跟我核定这个税种,如果要报这个税种要将定额转成查帐征收,我不想查帐征收,要将服务票收回作废,但己验旧(己过年),只能红冲,不明白的问题是:我21年开红冲票,20年4季度已开票要作报税吗,金额怎么报,正常是零售报14万,服务报14万,未达30万免征(但其中的问题是税务税种中未邦我开服务项目),能不能我在申报中零售直接填28万,今年将去年14万服务票开红字红冲,谢谢

朴老师 解答

2021-01-12 16:45

可以的,你按照对应的红字发票来冲就行了

小鱼儿 追问

2021-01-12 17:00

这2天报税申报时金额怎么填,是写零售总额28万还是分开写零售14万,服务票14万,请教下,谢谢

朴老师 解答

2021-01-12 17:15

是分开写零售14万,服务票14万

小鱼儿 追问

2021-01-12 17:35

那这样写的话,我工商经营项目有服务这个项目,但原先税务未核定这个项目,这样报的话,税务方面会查到会罚款吗

朴老师 解答

2021-01-12 17:38

新增税种查询一下就行了

小鱼儿 追问

2021-01-12 17:42

服务原先属于地税核定的,国税没有,现两各合一,专管员没有计税依据,所以没办去定额,不增加税种的情况下如果这样报查到会有什么处罚,请教下,谢谢

朴老师 解答

2021-01-12 17:58

同学你好
这个看税局了,一般不查就没事

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同学你好 可以电子税局申报的
2021-01-12 14:41:18
你好 这个看当地规定各地不一样 我看你这个是超过了 不是没达到呢 
2023-03-27 15:47:53
你好!开是可以开的了。
2020-11-26 16:52:48
这个需要报税,按实际开票的金额报税,缴纳税款
2019-10-15 20:50:15
你好,核定征收个体户的增值税应该填写在未达起征点销售额(11行)。这个金额应该填写的是核定销售额,而不是实际开票额。
2023-07-18 18:14:47
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