老师,款已付发票已开,货未到,怎么做账务处理

A000@清雅@
于2021-01-11 22:32 发布 3580次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-01-11 22:34
您好,借应付账款,贷银行存款。贷应付账款~暂估,贷应付账款。
相关问题讨论
您好,借应付账款,贷银行存款。贷应付账款~暂估,贷应付账款。
2021-01-11 22:34:08
您好!收到货物的时候您可以先暂估入账。,借记“原材料”等科目,贷记“预付账款——暂估”科目,下期初做相反分录予以冲回。下期收到发票账单的收料凭证,借:原材料等,贷:预付账款科目。
2016-03-28 15:28:00
借:预付账款 贷:银行存款【支付的部分货款】
做暂估入库分录
借:库存商品
贷:应付账款---应付暂估款
2019-06-05 15:36:40
你好,
你好,
借:库存商品-暂估,
贷:应付账款
2022-03-12 16:19:01
软件已经在用了吗
2023-08-30 14:02:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



A000@清雅@ 追问
2021-01-11 22:40
小林老师 解答
2021-01-11 23:00
A000@清雅@ 追问
2021-01-11 23:24
小林老师 解答
2021-01-11 23:46