老师好,月底开票有误,跨月如何冲销?步骤是什么?如何做账?
云儿
于2021-01-11 20:23 发布 2345次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2021-01-11 20:25
你好,用负数做原来分录冲销掉上月凭证,
跨月发票冲红处理:
一、普通发票跨月冲红步骤:
带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可。
二、专用发票跨月冲红步骤:
1、发票没认证。
销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后去防伪开票软件中开具负数的专用发票。
2、发票已认证。
购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可。
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