送心意

王老师1

职称会计从业资格

2021-01-10 18:07

您好,进项需要转出
借:管理费用-福利费
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付职工薪酬-职工福利费
应交税费-应交增值税(进项税额转出)

上传图片  
相关问题讨论
你好具体您购买的什么商品?
2019-03-15 14:07:15
2013年发生的费用,增值税专用发票没有认证,但是费用还要入账,可不可以暂按不含税价入账,待次月发票认证后再计税抵扣?账务怎么处理?
2017-06-07 19:00:09
借:库存商品 应交税费 贷:应付账款,借:应付账款 贷:营业外收入300 银行存款
2017-04-19 10:02:47
您好,进项需要转出 借:管理费用-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付职工薪酬-职工福利费 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2021-01-10 18:07:34
您好, 借:管理费用(销售费用等)——维修费(不含税金额) 应交税费-进项税 贷:银行存款(现金等)
2020-05-12 11:31:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...