老师现在已经全电发票了,为什么对方公司给我们开 问
你好,可能是发票限额了 答
现金收入预算表中的期初应收账款怎么算 问
你好!这个是看资产负债表的应收账款期初 答
老师好 这个月开的进项发票可以抵扣上个月的销售 问
不可以的,只能抵扣当月取得的 答
个人科目余额在贷方是欠公司钱? 问
你好!是什么科目呢 答
我只是重交的印花税,但我分录没有重写?只是交税时 问
你好,重交的印花税,分录是 借:税金及附加,贷:银行存款 答
怎么做分录,发工资??????
答: 借:管理费用-工资 11000 制造费用-工资 68000 贷:应付职工薪酬-工资79000 借:应付职工薪酬-工资79000 贷:其他应收款-社保个人部分5710.4%2B1070.7=6781.1 应交税费-应交个人所得税 50.58 银行存款72168.32
你好,我们的工资是另外一个公司发工资,工资是从本公司打过去,这两家公司怎么做分录
答: 你好 你们公司 借;其他应收款,贷;银行存款 借;应付职工薪酬,贷;其他应收款 对方公司 借;银行存款,贷;其他应付款 借;其他应付款,贷;银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
给一个员工发工资5000元不小心发成50000元了,怎么做分录,后面又把钱退还给公司45000
答: 借应付职工薪酬五万贷银存 退回借银存贷应付职工薪酬