送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-06-11 11:45

你好,多发的算成计入预支工资,计入其他应收款-借款

钱丽芳18662358962 追问

2019-06-11 11:46

老师你好,具体分录该怎么做?

汪晨老师 解答

2019-06-11 11:47

你好,借  其他应收款-借款  616  贷  银行存款

钱丽芳18662358962 追问

2019-06-11 11:47

谢谢老师!

汪晨老师 解答

2019-06-11 11:48

不客气,满意请及时给与评价。

钱丽芳18662358962 追问

2019-06-11 11:49

发放工资分录:   借:应付职工应酬-工资

钱丽芳18662358962 追问

2019-06-11 11:50

贷:库存现金

钱丽芳18662358962 追问

2019-06-11 11:51

多发的工资分录: 借:其他应收款-王师傅

钱丽芳18662358962 追问

2019-06-11 11:51

贷:库存现金

钱丽芳18662358962 追问

2019-06-11 11:52

老师,这样对吗?

汪晨老师 解答

2019-06-11 15:37

你好,是的,分录正确。

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你好 按实际发的记账 ,没发的 继续 挂着
2022-03-23 09:11:21
参考这个
2019-02-12 17:21:20
您好!如果不要预提就不需要。但是实际不会这样
2017-04-12 14:02:22
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2016-10-07 20:43:10
你好!什么原因造成的?不给的话,冲减工资费用就可以,
2016-10-07 20:23:02
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