你好老师,假如我是供应商,合同约定不开发票,但是实际又给对方开了发票,那这个税金如果开进发票里的话,开多少合适呢?比如:货款1万元,开13%税率,正常开票含税价就是11300元,但是增值税13%及附加税13%*12%由采购方承担的,那我把税金开进发票里,需要开多少呢?

项波
于2021-01-09 21:38 发布 3025次浏览
- 送心意
吴斌老师
职称: 中级会计师
2021-01-09 22:40
你好,要这么开票的话10000*(1+13%+13%*12)
相关问题讨论
你好,增值税是负债科目,不在利润表体现的
2022-02-21 17:04:06
你好,要这么开票的话10000*(1+13%+13%*12)
2021-01-09 22:40:25
您好
税金及附加不包含增值税
2022-01-08 15:16:46
你好; 发票不包括附加税的; 只是增值税部分的 ;2. 个人代开发票 只是会 开票的时候缴纳增值税和附加税 ;个税是你们支付的试试代扣的 ; ;你现在支付的劳务费是 808 ; 你支付的时候扣除个税后的金额来支付给对方即可 ; 发票按808来开给你们哈
2023-04-26 12:33:08
这个是不包含增值税的。
2022-02-17 14:11:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



吴斌老师 解答
2021-01-09 22:42
项波 追问
2021-01-09 23:15
吴斌老师 解答
2021-01-10 06:59