请解答以下问题,借:主营业务成本 贷:主营业务收入 问
成本收入是根据完工进度来的, 之间的差额就是合同毛利 答
请问,今年收到客户款项183000,但今年需退回客户300 问
您好,今年收到客户款项183000,这个你们去年确认收入了吗? 答
老师 A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额 问
A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额,这是填【单位的】 答
@朴老师,追问次数用完,按你这个下个月申报的时候就 问
同学你好 对的,是这样 答
老师,您好!请问算增值税税负,比如核算1月的税负,可1 问
上年留抵的进项在算税负时要踢出。 答

把到时候收到发票的进项作为其他应收款处理?这样没毛病吗
答: 您是想问拿到的专票先不认证,要计入哪个科目吗?是要计入应交税费--待认证进项税额科目核算
老师,请教下:1.公司以前的股东因一直卖亏损,用免债的方式退股,这个不涉及任何问题吧?2.账上有笔账是银行转个人(前股东)用于支付货款,但一直没有进项发票,账一直挂在其他应收款-前股东名下。现在前股东已经脱离公司,这笔业务应该怎么处理好呢?会不会算个人分红之类缴个税呢?谢谢!
答: 你好 1. 免债这个是什么情况 ? 2. 做库存商品去 到时汇算调整你们成本 。这个不涉及分红 不缴纳个税。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我因为自己原因,没有向供应商要进项发票(当时认为,我们没法消化太多的进项票),现在造成的现象是:对公之前付出去的货款,要不回来发票抵,我把它放在“其他应收款”,现在造 成“其他应收款”借方余额累计挂帐着余额2-300万。务必请老师指点迷津,我该如何弄平这个余额呢?
答: 没有要票,但是你付了款就可以直接计入成本的哈,只是不能税前扣除









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