老师您好,25年9月的企业所得税这个月退款,会计分录 问
直接这样做 退款,借:银行存款,贷:应交税费-应交所得税 结转,借:应交税金--应交所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配--未分配利润 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答
外贸企业,取得费用发票选择不抵扣勾选,在附表2的28 问
不需要修改,附表2第28项“本月数”填当期不抵扣勾选数据,“本年累计”由系统自动汇总,无需手动调整。 答
报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答

老师你好我公司是一般纳税人医药批发新企业,给供应商打款的手续费,年底银行给开具了专用发票 ,之前打款手续费已经正常做账计入财务费用,这个时候取得的专用发票,应该怎么做会计分录?
答: 你好,借:应交税费 贷:财务费用
老师你好我公司是一般纳税人批发企业,给供应商打款的手续费,年底银行给开出了专用发票,之前手续费已正常做账,记入财务费用,这个时候取得的专用发票应该怎么做会计分录?
答: 借,应交税费—应交增值税进项税 贷,财务费用
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,企业是一般纳税人己经几年没营业了,银行的手续费己按回单做财务费了,年底从银行开来了专票该怎么处理好?企业未经营但还没注销,请老师帮忙,我应怎么处理?
答: 你好,把之前的财务费用分录冲销,然后根据发票做费用分录就是了








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