请问老师,我们目前有4个主体公司,近期2家公司出现 问
前期梳理:联合部门盘点设备,记录基础 / 状态 / 转移信息,三方签字确认;核对账务,确保账实一致,补提减值或漏记账务。 中期处置: 可用设备:按账面净值内部转移,清退方转 “固定资产清理” 再冲往来 / 资本公积,接收方按原值 %2B 对方折旧入账;同一集团无偿转移不视同销售,留存协议备查。 损坏设备:先出鉴定报告,清退方转 “固定资产清理”,处置残值缴税,结转损益;损失凭报告税前扣除,区分正常 / 非正常损失(后者需进项税转出)。 后期收尾:归档全套资料,注销前核查税务,接收方建台账跟踪使用。 答
只需一步,扫码领取免费兑换码,解锁会计章节题库 问
是的,之前没有 , 答
找建筑工程行业老师,有问题请教? 问
同学,你好 什么问题,可以附上问题重新提问 答
请问老师,我们公司请的兼职法务,签的合同是跟她所 问
同学,你好 兼职法务,单独请款,不入资表里。 答
老师,我想问下,一个人的名下,有一个个体户,个体户是 问
你好,这个 是分开的.2个收入分开核算,分开汇算 答

因本诊所是是9月份刚刚从核定征收改为查账征收的,之前一直没有做过账,现在建账的话,一些科目的期初数据怎么填,
答: 以前有申报过报表吗?如果有可以根据以前报表,如果没有,实收资本、固定资产、货币资金、未分配利润,这四个期初填平就可以了。
老师,前期是核定征收,5月份改为查账征收了,应该如何建账
答: 你好 建账的话 那么你 就整理好4月末的期末数据 (包括你账上所有涉及的每个科目 都的盘点才行 )
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们诊所是9月份从核定征收改到查账征收的,之前没有做过账。在建账的时候,期初数据应该怎么填呢
答: 那你建账时填几个数就行了,实收资本或固定资产或货币资金等几个。


吴月柳 解答
2016-10-07 11:37
吴月柳 解答
2016-10-07 11:49