送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-01-07 19:54

你好

借:以前年度损益调整—管理费用      ,    贷:其他应付款—残保金
借:其他应付款—残保金  ,  贷:银行存款
注意:上面两笔分录的借贷方都是负数

微笑面对一切 追问

2021-01-07 19:57

老师,不知为何计入其他应付款账户是啥意思呢

邹老师 解答

2021-01-07 19:58

你好,计提还没有缴纳的时候 属于其他应付未付的款项,所以通过其他应付款科目核算 

微笑面对一切 追问

2021-01-07 19:59

能否省略中间环节直接借记以前年度损益调整-管理费用红数  贷银行存款红数呢?

邹老师 解答

2021-01-07 20:00

你好,不可以省略,应当做之前计提,缴纳相反分录才是的。

微笑面对一切 追问

2021-01-07 20:04

哦好的老师谢谢您了

邹老师 解答

2021-01-07 20:04

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

微笑面对一切 追问

2021-01-07 20:07

老师,我记得当时我没计提,只是后来补交的,那是不是也得走其他应付款账户呢?

邹老师 解答

2021-01-07 20:09

你好,是的,残保金是需要通过其他应付款科目核算的

微笑面对一切 追问

2021-01-07 20:10

哦好的老师,谢谢,祝你工作愉快!

邹老师 解答

2021-01-07 20:11

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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