送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-08-27 12:37

你好, 不需要计提,直接做分录就可以。

幸运猴儿 追问

2019-08-27 12:37

分录怎么写

月月老师 解答

2019-08-27 12:42

你好
借:管理费用-其他费用
贷:银行存款

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相关问题讨论
你好,你如果说要做去年的 你应该借以前年度损益调整贷应付职工薪筹-残保金
2024-10-15 13:32:14
你好!这个借管理费用-残保金,贷应付工资-残保金 然后缴纳,借应付职工薪酬=残保金 贷银行存款
2024-07-15 11:43:32
你好!借以前年度损益调整贷其他应付款-残保金 然后缴纳
2024-05-30 10:30:13
你好 计提,借:管理费用      ,    贷:其他应付款—残保金 缴纳,借:其他应付款—残保金  ,  贷:银行存款 是今年计提, 下年度缴纳的
2022-11-07 09:52:43
计提残保金的分录一般是这样做的:借“管理费用”,贷“应交税费-残疾人就业保障金”。这是因为残保金是企业的一种管理费用,需要计入当期损益,而应交税费-残疾人就业保障金则是企业应付的一种税费。
2023-07-20 19:21:12
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