老师,航天服务费280,三笔分录抵减完后,就剩一笔了 借 应交税费--应交增值税(减免税额) 贷 银行存款 结转的时候减免税额要结转到哪里吗?还是怎么处理 是不是可以理解为抵扣了280的进项税额,银行存款也付出了280
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于2021-01-07 14:58 发布 1189次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-01-07 15:22
同学你好
就这样就行了,不用做其他的了
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您好,最后一个分录不要,就对了
借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2025-02-17 21:14:00

借:生产成本、管理费用等其他相关的成本费用类科目
贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
2019-01-25 12:16:18

你好,分录是正确的
2022-06-04 14:36:40

你好这个是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41

你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用缴纳增值税吗?
2020-01-10 11:04:27
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