送心意

玲老师

职称会计师

2021-01-06 13:02

你好
借 管理费用
贷银行
借应交增值税
贷管理费用 抵扣时间没有规定  

———— 追问

2021-01-06 21:30

还没有收到发票呢?
问题
1.目前只有一张付款申请单,今天银行刚付的,不能入管理费用吧?该怎么做账
2.过几天收到发票怎么入账?
3.还有这个税怎么抵扣?是每年付款时都全额抵扣吗?要付什么单据,分录就是你上面写的吗

玲老师 解答

2021-01-07 07:41

1
借预付账款
贷银行存款

2借管理费用
贷预付账款
3抵扣
借应交增值税
贷管理费用
每年都可以全额抵扣增值税

———— 追问

2021-01-07 08:46

1每笔分录的名称你能写清楚吗?
2科目也精确一下可以不?抵扣的时候一般纳税人和小规模用的会计科目是不是不一样?
3为什么是预付账款?其他应付款可以吗

玲老师 解答

2021-01-07 08:51

你们不是先付的钱 后开的发票吗  ?

玲老师 解答

2021-01-07 09:18

还没有收到发票呢?
问题
1.目前只有一张付款申请单,今天银行刚付的,不能入管理费用吧?该怎么做账  借预付账款
借银行存款

2.过几天收到发票怎么入账?  借管理费用办公费
贷预付账款
借应交税费 应交增值税 减免税额
贷管理费用办公费 

3.还有这个税怎么抵扣?是每年付款时都全额抵扣吗?要付什么单据,分录就是你上面写的吗
全额抵增值税   每年都可以抵     附发票复印件抵,分录 上面写了 
3为什么是预付账款?其他应付款可以吗 按你的提问回复的 因为你先付款了 没有收到发票所以记预付账款  

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这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
同学你好 销项进项结转不对 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-02-16 08:54:40
您好 价款11300(含增值税),增值税率为13%, 增值税税款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值税是价外税,本来就不会影响利润表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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