送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2021-01-05 15:28

分录里要写应交税费-应交增值税

吴晓婷 追问

2021-01-05 15:29

不是不需要交增值税的吗?也要在分录里面提现出来?

文文老师 解答

2021-01-05 15:35

是的,然后再做分录
借:应交税费-应交增值税
贷:营业外收入

吴晓婷 追问

2021-01-05 16:27

好的,那就是我现在做的12月的账,不交税的部分还需要再做一笔借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入这个分录?交税的部分直接结转到未交增值税吧

文文老师 解答

2021-01-05 16:33

是的
交税的部分直接结转到未交增值税
不交税的部分还需要再做一笔借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入

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相关问题讨论
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
你好,借:应交税费-应交增值税(销项税)207002.94 贷:应交税费-应交增值税(进项税)32842.82 应交税费-应交增值税(减免税款)480 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)173680.12
2019-08-13 16:38:17
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 贷:应交税费-未交增值税 218911.60这笔分录转出来是实际要缴纳的金额,你是要交11089.47,转出就是这个金额而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
购买时先要计入管理费用~办公费,抵减时,借,应交税费~应交增值税~减免税,贷,管理费用~办公费
2020-07-11 17:24:44
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