原因去年有一张费用发票已经记入借:管理费用-服务费15000贷:银行存款15000,但是在今年汇算之前发票未收到,15000已调增过了,现在收到了发票是增值税专用发票金额14150.94+税额849.06元,怎么进行账务处理

陈晓燕
于2021-01-05 15:14 发布 452次浏览
- 送心意
雯雯老师
职称: 税务师,中级会计师,初级会计师,初级管理会计师
2021-01-05 15:27
你好 是2020年汇算时候进行调增了是吗 那么2021年汇算时候调减就行。
相关问题讨论
把这笔分录红冲,再做一笔发票的分录。
2022-08-03 11:17:29
同学你好
对的
是这样做的
2022-02-21 17:02:43
您好,借:销售费用,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款
2022-11-21 22:54:35
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59
您好
材料对外出售应该把报废的分录红冲
然后做原材料出售的分录
2021-11-23 22:43:37
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