送心意

雯雯老师

职称税务师,中级会计师,初级会计师,初级管理会计师

2021-01-05 15:27

你好  是2020年汇算时候进行调增了是吗  那么2021年汇算时候调减就行。

陈晓燕 追问

2021-01-05 15:51

你没看见我后面写的吗,开过来是专票,税额不是要处理的吗

雯雯老师 解答

2021-01-05 17:24

嗯,那需要追溯了,首先,需要调整以前年度分录为,借:应交税费-进项税额 849.06  贷:以前年度损益调整  849.06   然后,需要追溯到发生年度扣除14150.94。

陈晓燕 追问

2021-01-05 20:02

14150.94,是不是只需要下次汇算时候调减就可以了

陈晓燕 追问

2021-01-05 21:21

哪个老师看见回复一下,小企业会计准则里没有以前年度损益调整吧

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把这笔分录红冲,再做一笔发票的分录。
2022-08-03 11:17:29
同学你好 对的 是这样做的
2022-02-21 17:02:43
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2022-11-21 22:54:35
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
您好 材料对外出售应该把报废的分录红冲 然后做原材料出售的分录
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