老师,你好 我们公司之前购买了税控设备,上个月申报增值税的时候已经在增值税减免税申报表中填写了,但是上个月没有销售收入,这个月有销售收入,但是这个月销项小于进项,那这个税控设备的可以留着下次再抵吗?
诚心的香菇
于2021-01-04 16:44 发布 594次浏览
- 送心意
任老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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同学您好,可以留在以后期间抵扣,填在增值税附表四相应行次期初余额就可以了
2021-01-04 16:47:47

你好,体现在应交税费-应交增值税的借方余额
2016-08-17 19:25:53

你好,实际工作中购买税控设备 ,借:管理费用 贷:现金 ,全额抵扣时,借:应交税费-减免税款 贷:管理费用,你不需要用递延收益科目。
2016-11-25 20:53:59

你好,需要填写的,主表23栏也是需要填写
2016-08-11 11:46:32

你好你这个对应这个申报表截图,附表4 减免表,主表截图
2021-06-03 15:25:16
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