送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-01-03 14:31

您好
年末的时候增值税下三级科目要结平
借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费-应交增值税-减免税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税等

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您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
你好,你的具体问题是什么这里
2024-03-18 11:06:41
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