老师,供应商开过来的票是3643.67元,我这次开的票为24010元,含税的24010/1.17*0.17=3488.63 那用这个销项减去进项3488.63-3643.67=159元 那我是159元下次抵扣吗。。。这样算对吗??
香蕉金鱼
于2016-09-29 17:43 发布 775次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-09-29 17:45
那我这样抵扣可以吗?
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那我这样抵扣可以吗?
2016-09-29 17:45:48

你好,是这样的,可以这样理解的。
2019-08-09 20:12:15

你好,你可以认证,然后结转以后抵扣
如果不认证,就需要按5万的销项税额全额纳税的
2018-09-30 09:24:02

这个你问6月税,这个实际交增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出,销项税额=不含税销售额*税率,你这个大于0需要交税了,不想 交,那只能多取得 进项税额,有税负吗?
2020-06-17 08:15:44

您好!不用转出。直接按含税入
2018-01-30 15:20:18
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