老师,我前面一个会计,当月计提工资的时候计提的是上个月的,发放也是上个月的薪资,然后他应付工资的余额又是2000多,实际应该是五十几万的,那这个账要怎0么,才能变成当月计提当月呢?怎么调账比较合理呢
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于2020-12-31 17:00 发布 668次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
2020-12-31 17:01
同学,你好,目前可以是五月工资六月计提六月发放,七月进行个税申报。
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你好,可以用负数冲销掉。 借:主营业务成本或管理费用等- 工资 贷:应付职工薪酬
2020-04-01 20:47:38
您好,直接做计提时候的分录,金额写负数700即可。
2017-06-12 15:29:00
原路返回。当初计提工资的分录冲销3.26元即可
2018-07-17 16:08:56
您好,您可以冲减了,但是损益类需要通过以前年度损益调整科目
2019-02-17 10:13:58
您好,借:管理费用
贷:应付职工薪酬
不准确是少了还是多了呢?谢谢
2021-10-19 15:16:48
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2020-12-31 17:33