老师,我福利费抵扣了进项税,我又转出了, 借:管理费用-福利费 贷:进账税额转出 后面还要不要做个分录,转到未交增值税里呢? 借:进账税额转出 贷:未交增值税
 
- 刘鑫鑫 - 于2016-09-29 12:55 发布 1025次浏览 
-  送心意
                                                     邹老师 职称: 注册税务师+中级会计师 
相关问题讨论
  
 你好,是的
 2016-09-29 13:06:55
 
 你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
 2021-10-13 16:39:15
 
 借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目 
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
 2017-07-11 13:52:12
 
 您好!对的。分录就是这样。
 2018-10-12 15:12:22
 
 您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
 2021-06-22 05:43:27
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