6月份买了软件 然后我们说要便宜1w 对方就叫我们做红字申请 因为6月份那个软件我已经认证了。 所以8月份申请红字了。 报增值税时候也做了进项转出 并且8月份对方开了一个销项负数过来,老师会计分录像第二个图片这样做可以吗

昏睡的树叶
于2016-09-28 14:13 发布 663次浏览


- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-09-28 14:26
老师,会有一笔 借 进项税额 6800 贷 进项税额转出6800吗
相关问题讨论
你好!借:相关费用 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
2018-07-12 13:39:53
借成本费用,应交税费-应交增值税-进项税额。贷银行存款。
2021-08-13 08:25:56
支付确认进项
借:管理费用/库存商品
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
收到发票但未认证
借:管理费用/库存商品
应交税费-待认证进项税额
贷:银行存款
认证专票时
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应交税费-待认证进行税额
收入确认销项
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
月末结转增值税
借:应交税费-应交增值税(销项税额)
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
-未交增值税(或借方)
月末销项大于进项,未交增值税有贷方余额,为本月应交的增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
月末进项大于销项,未交增值税有借方余额,为本月留抵税额,不再需要做其他会计处理
2021-12-20 19:06:17
分录是对的,只是第二笔进项税额转出是在贷方表示的。
2016-09-28 14:16:45
你好
借:原材料等
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款等
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2021-11-12 10:40:11
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