送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-09-28 14:15

那怎么处理应收账款不能收回的款啦,分录怎么写啦

唐玲利 追问

2016-09-28 14:17

还有就是本季度已经确定无法收回的款,是计提还是直接转费用啦

唐玲利 追问

2016-09-28 14:29

老师请问固定资产账务怎么处理啦?

唐玲利 追问

2016-09-28 14:30

注销调整账务的时候固定资产账务处理?

宋生老师 解答

2016-09-28 14:12

您好!不建议提。多一个科目有余额就多一些麻烦。

宋生老师 解答

2016-09-28 14:17

您好!建议直接就当做现金收回。

宋生老师 解答

2016-09-28 14:30

您好!这个建议您咨询下税局,一般都是处置掉。当一部分收入。

宋生老师 解答

2016-09-28 14:31

您好!一般都是卖掉。
1,将固定资产账面价值转到固定资产清理
借:固定资产清理 累计折旧 减值准备
贷:固定资产(原价)
2、发生的清理费,增值税等
借:固定资产清理
贷:银行存款,应交税费-应交增值税等
3、发生的残值收益
借:银行存款
贷:固定资产清理
4、将固定资产清理科目余额结平
借或贷:固定资产清理
贷或借:营业外收入/营业外支出

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您好!不建议提。多一个科目有余额就多一些麻烦。
2016-09-28 14:12:16
同学你好 一般所谓计提坏账准备是要根据应收账款的账龄来分析,并按不同账龄分不同比例计提。所以计提的那张凭证可以附账龄分析表,经制表人签名,催收部门领导确认,财务审核后就可以了。
2021-06-16 09:01:07
你好,就是应收账款有可能收不回来了,就需要计提坏账准备
2020-08-03 14:11:29
你好,请问这个题 的数据是什么呢?
2020-06-20 17:34:00
你好,题目没有放上来。
2020-06-19 16:53:53
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