用友凭证 如何反算
现实的黑夜
于2016-09-28 10:40 发布 695次浏览
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晓海老师
职称: 会计中级职称
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http://wenku.baidu.com/view/3ffe7428b4daa58da0114ae1.html
2016-09-28 10:43:08

用友T3反审核凭证操作步骤:
1.进入菜单“凭证管理-反审核凭证”;
2.在“反审核凭证”窗口选择需要反审核的凭证,点击“反审核”按钮;
3.确认需要反审核的凭证信息,点击“确认”按钮,完成反审核操作。
反审核凭证可以使凭证在审核前的状态恢复,比如凭证分录信息、摘要等信息可以重新修改,可以用来更正有误的凭证内容。
拓展知识:
反审核凭证不是凭证的删除操作,只是将凭证的状态设置为未审核状态,仅此而已。在反审核凭证后,被反审核的凭证仍存在于系统中,并不会被删除,如果需要删除凭证,可以使用凭证管理中的“删除凭证”功能。
2023-02-27 16:45:11

1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同时按几次,有提示!)
2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。 再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定” 3、取消审核:以审核人身份进入“凭证管理”--点击反审核-
2015-10-05 07:20:10

用友T3反记账后作废凭证的步骤是:
1.打开“反记账凭证管理”菜单;
2.在查询界面中选择需要作废的凭证,点击右键选择“作废”;
3.在弹出的窗口中输入作废原因,点击“确认”按钮;
4.系统将提示凭证作废成功,反记账凭证作废完成。
作废凭证可以使财务维护更加规范,减少冲账及管理失误的可能。例如,有三张凭证:A、B、C凭证,其中A凭证的金额以及客户名称输入错误,此时凭证没有审核通过前,应该立即作废,然后重新开具凭证,以免因凭证问题而引发财务管理不规范。
2023-02-28 09:27:42

在用友T%2B中,记账凭证可以通过以下步骤进行填制:
1.打开用友T%2B软件,选择需要填制的凭证类型,比如现金或银行存款收款业务,根据原始凭证填制。
2.在左上方的“借方科目(或账户)”栏中,应填写“现金”或“银行存款”。
3.在右上方应填写凭证编号。
4.在“摘要”栏内填写经济业务的内容梗概。
5.在“贷方科目(或账户)”栏中填写与“现金”或“银行存款”科目相对应的总账(一级)科目及其所属明细(二级)科目。
6.在“金额”栏内填写实际收到的现金或银行存款数额。
7.在“记账符号”栏供记账员在根据收款凭证登记有关账簿以后做记号用,表示该项金额已经记入有关账户,避免重记或漏记。
2023-10-29 20:47:20
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