老师您好:甲有一个食堂承包给乙陈老板,产生电费2022元,房租3000元由乙陈老板承担,乙陈老板给甲管理员工做了22天的工作餐每天100元产生工资2200元的工资,给甲方员工购买10天菜产生费用1993元由这两项费用由甲方承担,这样合算以后乙陈老板还拿出现金829元补差价,这分录该怎么做?
玲凌零陵灵~
于2016-09-28 08:37 发布 832次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-09-28 09:15
电费及房租,借:其他应收款 5022 贷:现金或相关科目 ,产生工资,借:管理费用 或相关科目 贷:其他应收款 2200 ,购买菜,借:其他应收款1993 贷:现金 收到陈的钱,借:现金829 贷:其他应收款829
相关问题讨论

电费及房租,借:其他应收款 5022 贷:现金或相关科目 ,产生工资,借:管理费用 或相关科目 贷:其他应收款 2200 ,购买菜,借:其他应收款1993 贷:现金 收到陈的钱,借:现金829 贷:其他应收款829
2016-09-28 09:15:01

你好,可以的
2017-01-12 10:09:44

您好,那您需要减少计提,多计提了多少,是200吗
2020-04-01 21:20:34

你好
借:以前年度损益调整 负数
贷:现金
2019-05-13 15:51:44

借:在建工程
贷:银行存款
上述事项全部计入在建工程
2017-07-17 12:16:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息