送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-28 11:53

老师,你说进项税额计入9月,做账这样做对吗?9月借应交税费-应交增值税-进项税,贷:银存,10月入账就借销售费用,贷:银行存款,那我原始凭证据附在9月了,那10月入费用时单据用复印的吗

红叶 追问

2016-09-28 11:57

老师,按你这样分开两部份做,税务查账时会不会有问题

邹老师 解答

2016-09-27 21:57

你好,进项税额需要计入,你可以把费用部分计入10月份

邹老师 解答

2016-09-28 11:53

你好,可以的

邹老师 解答

2016-09-28 11:57

没有问题的,需要需要看原始凭证,把之前的附件找出来就是了

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老师,你说进项税额计入9月,做账这样做对吗?9月借应交税费-应交增值税-进项税,贷:银存,10月入账就借销售费用,贷:银行存款,那我原始凭证据附在9月了,那10月入费用时单据用复印的吗
2016-09-28 11:53:08
一张发票的话就不可以
2016-10-09 14:06:14
不对吧,老师,是税务上的亏损吧
2020-01-09 17:20:24
这个的话 指的是税务上认可的亏损 才可以弥补的哦
2020-01-09 17:41:48
180天内认证,可以留抵的。是费的,可以弥补五年内的亏损
2015-10-25 17:57:22
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