送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-09-27 15:23

您好!借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
金额写负数就可以了。

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相关问题讨论
您好!借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 金额写负数就可以了。
2016-09-27 15:23:21
你好,同学。 你发出你如何处理的
2019-11-22 12:06:51
你好 先入库 然后做 借待处理财产损益贷库存商品 进项税转出 借营业外支出或者管理费用或者其他应收款 贷待处理财产损益
2019-11-16 11:56:09
你好是的,这个红字登记,
2021-05-26 18:56:28
你好,销售尚未确认收入也没有增值税,会计上不用处理,税务上红字冲销
2018-12-15 20:51:02
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