- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-27 09:24
6月30号那张票我已经入账了,只是发票联没给客户,这个月把这票红冲了,账务上要怎么处理,并且账务处理时是不是把发票的这两联都要附上还是附记账联就行了呢?
相关问题讨论

你好 属于销售折让,需要做红冲处理
2020-05-21 21:51:53

你好,其实可以两张发票抵消,不用做账务处理
2016-09-27 09:20:05

你好,需要收回开具负数发票,负数发票开具好了之后会一起给到购买方的
2018-08-24 08:48:06

你好,跨月红冲发票,销售方账务处理是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
2021-09-07 15:22:39

用以前年度损益调整红冲
19年汇算清缴按调整之后的交所得税
2020-01-21 09:52:08
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邹老师 解答
2016-09-27 09:20
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