送心意

王老师1

职称会计从业资格

2020-12-25 17:21

您好,这其实是预收账款的意思

追问

2020-12-25 17:26

现金挂应收里了

追问

2020-12-25 17:26

′这怎么处理

追问

2020-12-25 17:27

而且还成负数了。

追问

2020-12-25 17:28

是库存现金啊

王老师1 解答

2020-12-25 17:51

现金挂应收?你们分录怎么做的?

追问

2020-12-25 19:19

应收账款一王昭

追问

2020-12-25 19:20

借,贷,应收账款一王昭

王老师1 解答

2020-12-25 20:03

借:现金
贷:应收账款
是这样做的分录吗?那这个是不是现金收到的销售款?是的话这个应收账款转到预收账款里去

追问

2020-12-25 20:17

贷应收账款一王昭,借管理费用

追问

2020-12-25 20:18

现金科目用应收账款一王昭替代

王老师1 解答

2020-12-25 20:18

那其实应该是
借:管理费用
贷:现金
是不是?
如果是这样的话就冲销你原来做的那张凭证,再做一张我上面写的分录就可以了,等于之前分录做错了

追问

2020-12-25 22:12

是现金挂应收账款了,应收账款现在是负数了。

追问

2020-12-25 22:13

这种账务处理不对,怎么弄

王老师1 解答

2020-12-25 22:22

您好,那就冲掉原凭证
借:管理费用 -100

贷:应收帐款-王昭 -100
借:管理费用 100
贷:现金 100

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你好’本月收回上月已确认并作为坏账转销的应收账款5万, 借,应收账款5 贷,坏账准备5 同时 借,银行存款5 贷,应收账款5 是坏账准备增加。
2020-07-01 17:58:01
您好 请问您期初除了应收外有别的余额么
2020-03-31 13:36:36
借:银行存款——美元户 贷:应收账款——外商
2017-11-18 15:28:48
是的
2016-04-27 10:23:03
首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的 借:银行 4.1汇率 (银行买价) 汇兑损益 贷:银行存款外币(人民币中间价) 借:外币银行存款 收款日汇率 汇兑损益 贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39
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