(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

金蝶旗舰版财务软件初始化数据录入后借贷不平,怎么办?
答: 公司是成立不久的小规模销售企业,以前都是代理机构做的外账,然后外账又不详细。公司现在安装了金蝶旗舰版财务软件,让我负责做账。她们只给了库存商品、银行存款、库存现金、应收应付款6月末的余额数据给我录初始化数据,但是我录完了借方多了很多,后来想把注册资本录进去,但是注册资本录进去了之后,贷方多更多,怎么办?我是刚毕业的,经验不足,实在不知道怎么办了,求帮忙,急急急啊!
刚换了金蝶旗舰版,初始数据要怎样录入?
答: 在初始设置那里录
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
金蝶软件中在录入期初数据时,年初借贷不平怎么办?
答: 1.检查期初数据录入是否正确;2.软件提示借贷不平,寻找差异(差额估计就是你写错借贷方向的金额)3.看科目设置(借贷方向)




粤公网安备 44030502000945号



罗老师 解答
2015-10-15 09:02