送心意

小宝老师

职称中级会计师,初级会计师

2020-12-25 13:59

你好,如果实在没法理,可以这样操作,核对能核对的,和老板说说

十月 追问

2020-12-25 14:01

老师我还想问一下这样我重新建账了,但是本年利润的数据该怎么填写期初数据呢,主要之前数据全都是错误的,还是这个数值就按照错误的数据填写

小宝老师 解答

2020-12-25 14:08

这个数不好确认,主要是错的数据产生的,找老板确认个数,把金额大的收入支出核对明白就可以

上传图片  
相关问题讨论
你好!按规定应付账款和其他应付款需要确认收入,其他应收确认损失
2019-11-30 17:24:12
您好,当然是借款时,借 其他应付款,贷 现金,好啊。
2017-03-07 20:36:47
您好!首先这个是不合规的。 这个看你其他应收款是借方还是贷方余额,金额是多少。比如现在是借方10元,那您就借:其他应付款-10 贷:其他应收款10.
2016-11-11 10:33:03
你好了你们不设置预付的吗 你可以用其他应收款正数转出 借其他应收款贷应付账款
2019-11-24 11:59:43
算的 ,有协议说明的吧
2016-08-15 08:38:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...