老师,总公司帮分公司代付的报销款是现金支付,分公 问
您好,可以的,可以这样做的 答
集团母公司统一购买办公用品,发票开给了集团,子公 问
分割单是共同使用没法分开的,比如电费,水表只有一个表 答
老师,出口退税,委托出口物流发票对方给开的免税票, 问
对方是国际货运代理,开的就是免税发票 答
老师好,请问支付的专利申请和软件著作权登记代理 问
管理费用-聘请中介机构费 答
老师,公司因一项目,需请导游1人2天,费用7000,但是无 问
同学,你好 计入营业外支出 答

老师,您看一下,2019年12月固定资产折旧,净值折成负数了,那我要在今年怎么做调整呢?您看一下,我用黄色圈出来的那里。
答: 你好,最后一期累折旧应是倒挤的,就是将最后的差额计入累计折旧 就可以,调整分录 借:制造费用等 负数 2.72 贷:累计折旧 负数2.72
固定资产未提折旧为负数怎么办,是多提了折旧吗?怎么调整
答: 是的,多提了0.07,做冲销分录,借:累计折旧-客车 0.07 贷:管理费用0.07
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
固定资产原价减去累计折旧等于固定资产净值,那么固定资产计提完折旧以后净额是原价吗?如果期末数的固定资产是负数了怎么调整呢,负数是证明多计提了吗?
答: 净额=原价减去累计折旧。负数是证明多计提了,调整分录如下: 借:累计折旧 贷:管理费用等







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trou dieu 追问
2016-09-26 15:59
吴月柳 解答
2016-09-26 15:50
吴月柳 解答
2016-09-26 15:55
吴月柳 解答
2016-09-26 16:05