老师,公司买茶叶计到哪个科目 问
你好,你好,这个可以进入办公费或者福利费。 答
我的余额是贷方方向 问
具体什么情况的呢? 答
员工个人承担的社保怎么入账 问
你好,从工资里扣除的借,应付职工薪酬,工资贷,其他应收款,个人负担的社保。 答
老师,我司去年开始开始买地建造工程,但是没有交工 问
您好,之前没有申报肯定得补的。 答
老师 租赁和商务服务业不得抵扣的四类服务的依据 问
《纳税人提供不动产经营租赁服务增值税征收管理暂行办法》 答
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请问专项应付款核算专款收到时需要体现营业外收入,然后再转将存款转到专项应付款借方 可以吗
答: 你好,收到时计入其他应付款,然后转作营业外收入
请问专项应付款核算专款收到时需要体现营业外收入,然后再转将存款转到专项应付款借方 可以吗具体怎么做分录
答: 你好,收到时计入其他应付款,然后转作营业外收入 收到 借;银行存款 贷;其他应付款 转作 借;其他应付款 贷;营业外收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,政府拨款给公司,我在税务帐上做的都是营业外收入(我不区分补贴还是专项资金),在专项帐上用专项应付款来核算收支。您看这种处理合理吗?
答: 你好!您说的专项账是说备查簿吗?还是什么?如果只是你自己用来统计政府补助收支明细的话,没问题,反正自己统计用的,如果说你是把所有政府补助资金都通过专项应付款过下,以此进行统计,也可以的。
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手心的百合 追问
2016-09-26 11:52
邹刚得老师 解答
2016-09-26 11:44
邹刚得老师 解答
2016-09-26 11:49
邹刚得老师 解答
2016-09-26 11:54