我提问:我单位是增值税一般纳税人,平常开具17%专票,现客户要求开具11%专票,税控盘上没有这个税率,我该怎么给他开
obsession
于2016-09-26 10:31 发布 683次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-26 10:34
怎么增加,具体怎么操作
相关问题讨论

初次购买税控设备以及税控系统技术服务费,全额抵扣增值税的账务处理,求写好会计凭证
1、一般纳税人
1)购入专用设备时,
借:固定资产(价税合计额)
贷:银行存款/库存现金/应付账款
2)抵减增值税应纳税额时,
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:递延收益
3)计提折旧时,
借:管理费用
贷:累计折旧
同时,
借:递延收益
贷:管理费用
2019-02-25 10:24:32

您好
购买时“
借:固定资产
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税额)
贷:递延收益
按期计提增值税税控系统专用设备折旧时
借:管理费用
贷:累计折旧
借:递延收益
贷:管理费用
向技术维护服务单位缴纳维护费
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:管理费用
2016-12-21 19:47:51

主表应纳税减征额减免表还有附表四。
2020-04-01 15:51:11

你好,是应纳税额减征额
2017-11-14 15:33:09

你好,一般纳税人填写在附表四对应栏的本期发生额和本期实际抵减税额,进行抵减,同时填写减免税明细表
2019-04-10 18:58:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
obsession 追问
2016-09-26 10:38
obsession 追问
2016-09-26 10:47
邹老师 解答
2016-09-26 10:31
邹老师 解答
2016-09-26 10:43
邹老师 解答
2016-09-26 10:48