- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-25 15:00
内账上个月少计提的增值税费,这个月去税局代开专票交了增值税,这个月补计提 借主营业务收入 贷应交税费-销项税额对吗?
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你好,没有关系的
2016-09-25 14:51:43

您好,您是说以前年度损益调整科目吗,可以月末结转,,转到利润分配——未分配利润
2019-02-17 10:58:54

你好,这个要看你具体之前是怎么做的凭证,现在是哪里错了才能够确定现在的分录。
2024-08-21 15:17:05

其实是同步的
2017-02-27 14:50:15

1、当以前年度损益调整为贷方余额时,会计分录为:
借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润
2、当以前年度损益调整为借方余额时,会计分录为:
借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2016-04-12 21:25:05
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