送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-25 15:00

内账上个月少计提的增值税费,这个月去税局代开专票交了增值税,这个月补计提 借主营业务收入 贷应交税费-销项税额对吗?

A→_→陈雯 追问

2016-09-25 15:03

这个月的主营业务收入没有那么多,结转损益的时候主营业务收入科目金额在贷方,不影响吧?

邹老师 解答

2016-09-25 14:51

你好,没有关系的

邹老师 解答

2016-09-25 15:01

你好,应当是  借主营业务收入 贷应交税费-应交增值税 
小规模是没有销项税额之说的

邹老师 解答

2016-09-25 15:07

你好,需要在正数发票超过负数发票的金额的时候,才可以开具负数发票的,否则会造成负数收入的

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相关问题讨论
你好,没有关系的
2016-09-25 14:51:43
您好,您是说以前年度损益调整科目吗,可以月末结转,,转到利润分配——未分配利润
2019-02-17 10:58:54
你好,这个要看你具体之前是怎么做的凭证,现在是哪里错了才能够确定现在的分录。
2024-08-21 15:17:05
其实是同步的
2017-02-27 14:50:15
1、当以前年度损益调整为贷方余额时,会计分录为:   借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润 2、当以前年度损益调整为借方余额时,会计分录为:   借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2016-04-12 21:25:05
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